政务公开
您现在的位置:首页 > 政务公开

日照市文化广电新闻出版局机关2017年度部门预算公开

2017-3-27 17:30:45  点击:2462

 

  2017年度部门预算公开部门为市文广新局机关1个独立核算单位。

2017 年度部门预算公开目录
第一部分 2017 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第二部分 2017 年度部门预算公开情况说明
一、部门职责及单位构成
二、部门预算情况和重要事项说明
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
四、名词解释


一、部门职责及机构设置
(一)部门职责
日照市文化广电新闻出版局为市政府工作部门,主要职责为:
1、拟订全市文化艺术、文化遗产、广播电影电视、新闻出版和著作权等方面的政策和发展规划,并组织实施和监督检查;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革。 
2、推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产;组织实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版重大工程;指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。 
3、指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;管理全市性重大文化艺术活动。 
4、指导、管理全市社会文化事业,指导基层文化建设和群众文化工作,管理全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业。 
5、管理全市文物、博物馆事业;负责文物行政执法工作(查处文物经营中的违法行为除外);组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全市古籍保护工作。 
6、负责全市广播电影电视行业管理工作;负责电影放映经营业务的许可;负责全市广播电视频率、频道和发射功率配置的审核、报批与管理;负责设置卫星广播电视地面接收设施的审核、报批;负责指导全市电影制片、发行和放映工作;负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和节目的宏观管理;负责拟订全市广播电影电视及视听类新媒体科技发展规划并组织实施;管理广播电影电视节目传输和安全播出。 
7、负责全市文化经营单位的行政审批和管理工作,组织开展行业准入前从业人员的相关培训工作。 
8、管理全市新闻出版业,把握正确的舆论导向;负责全市新闻出版单位准入和退出管理;负责全市出版物内容的监管;负责全市新闻记者证和国内报刊社驻我市记者站的管理;负责全市印刷业和著作权管理工作;组织开展相关培训工作。
9、管理全市对外以及对港、澳、台的文化交流与合作工作;参与指导对外文化宣传工作。 
10、拟订全市文化产业发展规划和政策并组织实施,指导、协调全市文化产业发展。 
11、拟订全市文化艺术人才和科技发展规划并组织实施;推进文化科技信息化建设;指导相关行业协会、学会和研究会工作。 
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据三定方案,市文化广电新闻出版局设6个职能科室,分别是:办公室(计划财务科与其合署)、文化科、艺术科、广播影视科、新闻出版管理科(挂文化市场管理科牌子)、行政服务科(挂文化产业科牌子)。日照市文化广电新闻出版局行政编制18名,工勤人员编制2名。
二、部门预算情况说明
    (一)基本情况
    本部门在职在编机关工作人员18人,工勤岗位人员2人。
本单位车改后,保留公务用车1辆(通信应急用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(二)预算情况
1、收入支出预算总体情况
2017年度收入总计650.43万元,较上年增加191.53 万元。其中:一般公共预算拨款收入600.43万元,政府性基金预算拨款收入50万元。
2017年度支出总计650.43万元,较上年增加191.53万元。其中:文化体育与传媒支出590.43万元,转移性支出10万元,其他支出(彩票公益金安排的支出)50万元。主要用于人员经费、日常公用经费及开展文化活动、场馆免费开放、文物保护等支出。其中基本支出356.63万元,包括工资福利支出198.06万元,对个人和家庭的补助支出100.12万元,商品和服务支出58.45万元;项目支出293.80万元。
2、一般公共预算支出预算情况
2017年度一般公共预算支出预算为600.43万元,具体是:
文化体育与传媒支出—文化—行政运行65.02万元,主要用于文广新局机关日常公用和对个人家庭补助等支出;文化体育与传媒支出—文化—一般行政管理事务316.11万元,主要用于文广新局机关在职及离退休人员经费支出等;文化体育与传媒支出—文化—文化活动100万元,主要用于举办全市各类大型文化活动特别是第八届中国少年儿童合唱节支出;文化体育与传媒支出—文化—群众文化50万元,主要用于市级农家书屋图书设备采购支出;文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护15万元,主要用于非物质文化遗产保护支出;文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出44.30万元,主要用于市文广新局机关新闻出版及广电业务、劳务派遣人员支出等。
转移性支出—专项转移支付—文化体育与传媒10万元,主要用于对市级非物质文化遗产保护项目及传承人的补助支出。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入50万元,本年支出50万元。
政府性基金支出预算为50万元,具体是:其他支出—彩票公益金安排的支出—用于文化事业的彩票公益金支出50万元。主要用于利用市级彩票公益金为乡镇综合文化站、农村文化大院、社区文化活动室等开展文化活动、购置演出器材等补助支出。
4、财政拨款安排的基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算356.63万元,其中:
人员经费298.18万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费58.45万元,主要用于办公费5万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电物业费7万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费15万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1.13万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.5万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费16.66万元、其他商品和服务支出0万元。
5、政府采购情况
    2017年预算政府采购支出142.20万元,其中:政府采购货物预算109.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算33万元。
    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国(境)费预算0万元,与去年相比无变化。
因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算3万元,比去年减少25万元,主要减少变化原因是公车改革车辆减少相应减少燃油维修费等支出。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费3万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费预算4万元,比去年减少2万元,主要减少变化原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定,严格执行公务接待费等管理办法,严格控制接待标准、接待范围等,最大限度减少公务接待支出。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定等,厉行节约,反对浪费,大力压减支出,利用有限资金繁荣发展全市文化广电新闻出版事业,切实保障群众基本文化权益,丰富广大人民群众精神文化生活。

附:相关专业名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 
六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

日照市文化广电新闻出版局机关2017部门预算公开表.xls


日照文化网官网
日照文化网官网
文化日照新浪官方微博
文化日照新浪官方微博
日照文化网官方微信
日照文化网官方微信